Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA ELETTORALE E STATISTICA | 24/08/2018 | 22/08/2018 | NOMINA VICE RESPONSABILE DI AREA ELETTORALE STATISTICA - BERTE' ROSARIA |
AREA ELETTORALE E STATISTICA reg.gen. 757 num.part. 31 del 22/08/2018 NOMINA VICE RESPONSABILE DI AREA ELETTORALE STATISTICA - BERTE' ROSARIA |
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| AREA ELETTORALE E STATISTICA | 24/08/2018 | 22/08/2018 | LUQUIDAZIONE DITTA POINT-SERVICE S.R.L. FATTURA 113/2018/PA PER STAMPA MANIFESTI CANDIDATI - ELEZIONI AMMINISTRATIVI DEL 10.06.2018 |
AREA ELETTORALE E STATISTICA reg.gen. 753 num.part. 30 del 22/08/2018 LUQUIDAZIONE DITTA POINT-SERVICE S.R.L. FATTURA 113/2018/PA PER STAMPA MANIFESTI CANDIDATI - ELEZIONI AMMINISTRATIVI DEL 10.06.2018 |
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| AREA ELETTORALE E STATISTICA | 24/08/2018 | 22/08/2018 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA S.M.A DELLE CARTOLINE A.I.R.E IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE |
AREA ELETTORALE E STATISTICA reg.gen. 752 num.part. 29 del 22/08/2018 SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA S.M.A DELLE CARTOLINE A.I.R.E IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE |
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| AREA POLIZIA MUNICIPALE | 29/08/2018 | 21/08/2018 | LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL PERIODO GENNAIO 2018 DICEMBRE 2018. CIG Z4223EE371. |
AREA POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 760 num.part. 30 del 21/08/2018 LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET, PER IL PERIODO GENNAIO 2018 DICEMBRE 2018. CIG Z4223EE371. |
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| AREA POLIZIA MUNICIPALE | 22/08/2018 | 21/08/2018 | Stipula RCA e del conducente veicolo antincendio tipo Iveco Fiat 50-10 targato ME 444975 anno 2017/2018 impegno di spesa € 630,00 - affidamento fornitura Compagnia Reale Mutua Assicurazioni Ag. Spadafora Ag. Beniamino e Simone Fazio - CIG Z6F24A3030 |
AREA POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 745 num.part. 29 del 21/08/2018 Stipula RCA e del conducente veicolo antincendio tipo Iveco Fiat 50-10 targato ME 444975 anno 2017/2018 impegno di spesa € 630,00 - affidamento fornitura Compagnia Reale Mutua Assicurazioni Ag. Spadafora Ag. Beniamino e Simone Fazio - CIG Z6F24A3030 |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 20/08/2018 | 16/08/2018 | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI UN DISPOSITIVO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA " PER LA DURATA DI MESI 03 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA T.G. IMPIANTI DI TORRE GIOVANNI - IMPEGNO SPESA. |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 744 num.part. 358 del 16/08/2018 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI UN DISPOSITIVO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA " PER LA DURATA DI MESI 03 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA T.G. IMPIANTI DI TORRE GIOVANNI - IMPEGNO SPESA. |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 20/08/2018 | 14/08/2018 | LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI EX POLIZIA MUNICIPALE SITI NEL CORSO GARIBALDI E ASILO NIDO SITO IN VIA GIACOMO MATTEOTTI C.I.G.: Z2A24A848A - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIZZO S.N.C.- IMPEGNO DI SPESA. |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 743 num.part. 357 del 14/08/2018 LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI EX POLIZIA MUNICIPALE SITI NEL CORSO GARIBALDI E ASILO NIDO SITO IN VIA GIACOMO MATTEOTTI C.I.G.: Z2A24A848A - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIZZO S.N.C.- IMPEGNO DI SPESA. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 24/08/2018 | 14/08/2018 | Rimborso somme a TRENITALIA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, per assenze dal lavoro del Sig. Paulesu Gavino, che ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio - Mese di Maggio 2018.- CIG: Assenza. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 756 num.part. 116 del 14/08/2018 Rimborso somme a TRENITALIA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO, per assenze dal lavoro del Sig. Paulesu Gavino, che ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio - Mese di Maggio 2018.- CIG: Assenza. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 24/08/2018 | 14/08/2018 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER MESI DODICI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA LOPUIS SRL. PERIODO: 25/06/2018 - 24/07/2018. FATTURA N. 1401 DEL 31/07/2018. CIG: ZE02016380 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 755 num.part. 115 del 14/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER MESI DODICI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA LOPUIS SRL. PERIODO: 25/06/2018 - 24/07/2018. FATTURA N. 1401 DEL 31/07/2018. CIG: ZE02016380 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 24/08/2018 | 14/08/2018 | Liquidazione alla Ditta HALLEY SUD SRL, canone di assistenza per servizio di gestione, manutenzione ordinaria software applicativi del sistema integrato comunale, per software degli uffici comunali dal 01.07.2018 al 31.07.2018, a seguito resa fattura N. 201800424 - CIG: Z61212EB; |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 754 num.part. 114 del 14/08/2018 Liquidazione alla Ditta HALLEY SUD SRL, canone di assistenza per servizio di gestione, manutenzione ordinaria software applicativi del sistema integrato comunale, per software degli uffici comunali dal 01.07.2018 al 31.07.2018, a seguito resa fattura N. 201800424 - CIG: Z61212EB; |
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