Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 16/01/2025 | 15/01/2025 | Liquidazione servizio di coordinamento pedagogico dell'Asilo Nido Comunale "G. Lamonica" in attuazione del programma servizi per la prima infanzia con risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al Decreto legislativo n.65/2017. |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 39 num.part. 12 del 15/01/2025 Liquidazione servizio di coordinamento pedagogico dell'Asilo Nido Comunale "G. Lamonica" in attuazione del programma servizi per la prima infanzia con risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al Decreto legislativo n.65/2017. |
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| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 16/01/2025 | 15/01/2025 | Liquidazione attività di tutoraggio progetti di utilità collettiva (PUC) per l'anno 2024. Risorse assegnate dal Distretto socio sanitario 27 afferenti alla Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2019. CUP: D61B19000760001 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 38 num.part. 11 del 15/01/2025 Liquidazione attività di tutoraggio progetti di utilità collettiva (PUC) per l'anno 2024. Risorse assegnate dal Distretto socio sanitario 27 afferenti alla Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2019. CUP: D61B19000760001 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 17/01/2025 | 15/01/2025 | Canone di assistenza ordinaria software applicativi del sistema integrato degli uffici comunali periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024 - Liquidazione somme alla Ditta HALLEY SUD SRL, a seguito resa fattura N. 202500063. CIG: B45DC5629E. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 49 num.part. 11 del 15/01/2025 Canone di assistenza ordinaria software applicativi del sistema integrato degli uffici comunali periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024 - Liquidazione somme alla Ditta HALLEY SUD SRL, a seguito resa fattura N. 202500063. CIG: B45DC5629E. |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 16/01/2025 | 14/01/2025 | Liquidazione fatture linee telefoniche dei locali comunali per il periodo di Ottobre-Novembre 24 - 1° Bim. 2025 - alla Società TIM S.p.a.. |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 40 num.part. 12 del 14/01/2025 Liquidazione fatture linee telefoniche dei locali comunali per il periodo di Ottobre-Novembre 24 - 1° Bim. 2025 - alla Società TIM S.p.a.. |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 30/01/2025 | 14/01/2025 | Liquidazione a favore della Ditta ESTRA ENERGIA S.r.l. per la "Fornitura di gas metano presso alcuni edifici comunali" - CIG Z963D1F7FC - Determina del Resp. dell'Area Gestione Territorio di impegno spesa n. 2 del 12.01.2024 - fatture, del mese di Novembre 2024, nn. 2024BG002876752 - 2024BG002876750 - 2024BG002876749 - 2024BG002876843 - 2024BG002876746 - 2024BG002876751 e 2024BG002876748 del 23.12.2024. |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 81 num.part. 11 del 14/01/2025 Liquidazione a favore della Ditta ESTRA ENERGIA S.r.l. per la "Fornitura di gas metano presso alcuni edifici comunali" - CIG Z963D1F7FC - Determina del Resp. dell'Area Gestione Territorio di impegno spesa n. 2 del 12.01.2024 - fatture, del mese di Novembre 2024, nn. 2024BG002876752 - 2024BG002876750 - 2024BG002876749 - 2024BG002876843 - 2024BG002876746 - 2024BG002876751 e 2024BG002876748 del 23.12.2024. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 17/01/2025 | 14/01/2025 | Liquidazione a favore della Sig.ra Pirillo dell'importo complessivo di €. 944,73, per risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà nell'incidente avvenuto nella strada Cucugliata di Cattafi. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 48 num.part. 10 del 14/01/2025 Liquidazione a favore della Sig.ra Pirillo dell'importo complessivo di €. 944,73, per risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà nell'incidente avvenuto nella strada Cucugliata di Cattafi. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 14/01/2025 | 14/01/2025 | Adozione ed integrazione della piattaforma APP IO PNRR Misura 1.4.3 - Liquidazione somme alla ditta HALLEY SUD SRL, per lo svolgimento del servizio. CIG: A01E86F245 - CUP: D61F23000330006. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 34 num.part. 9 del 14/01/2025 Adozione ed integrazione della piattaforma APP IO PNRR Misura 1.4.3 - Liquidazione somme alla ditta HALLEY SUD SRL, per lo svolgimento del servizio. CIG: A01E86F245 - CUP: D61F23000330006. |
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| AREA GESTIONE RISORSE | 15/01/2025 | 14/01/2025 | ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE - AGENTE CONTABILE - PROTEMPORE - I TRIMESTRE 2025 |
AREA GESTIONE RISORSE reg.gen. 37 num.part. 6 del 14/01/2025 ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE - AGENTE CONTABILE - PROTEMPORE - I TRIMESTRE 2025 |
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| AREA POLIZIA MUNICIPALE | 17/01/2025 | 14/01/2025 | LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE A.P.C.A.R.S. PER LANNO 2024 |
AREA POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 47 num.part. 5 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE A.P.C.A.R.S. PER LANNO 2024 |
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| AREA GESTIONE RISORSE | 14/01/2025 | 13/01/2025 | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' OLIVETTI S.P.A. CON SEDE IN VIA STRADA MONTE NAVALE N. 2/C - 10015 IVREA (TO) - C.F. E P.I. IT02298700010 DELLA FATTURA N. A20020241000029869 DEL 31.12.2024 PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D-COPIA 5002MF C2 MATRICOLA 19P4606810 PER IL PERIODO 01.10.2024 - 31.12.2024 |
AREA GESTIONE RISORSE reg.gen. 36 num.part. 5 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' OLIVETTI S.P.A. CON SEDE IN VIA STRADA MONTE NAVALE N. 2/C - 10015 IVREA (TO) - C.F. E P.I. IT02298700010 DELLA FATTURA N. A20020241000029869 DEL 31.12.2024 PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D-COPIA 5002MF C2 MATRICOLA 19P4606810 PER IL PERIODO 01.10.2024 - 31.12.2024 |
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