Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| AREA AFFARI GENERALI | 15/01/2025 | Canone di assistenza ordinaria software applicativi del sistema integrato degli uffici comunali periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024 - Liquidazione somme alla Ditta HALLEY SUD SRL, a seguito resa fattura N. 202500063. CIG: B45DC5629E. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 49 num.part. 11 del 15/01/2025 Canone di assistenza ordinaria software applicativi del sistema integrato degli uffici comunali periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024 - Liquidazione somme alla Ditta HALLEY SUD SRL, a seguito resa fattura N. 202500063. CIG: B45DC5629E. |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 14/01/2025 | Liquidazione fatture linee telefoniche dei locali comunali per il periodo di Ottobre-Novembre 24 - 1° Bim. 2025 - alla Società TIM S.p.a.. |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 40 num.part. 12 del 14/01/2025 Liquidazione fatture linee telefoniche dei locali comunali per il periodo di Ottobre-Novembre 24 - 1° Bim. 2025 - alla Società TIM S.p.a.. |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 14/01/2025 | Liquidazione a favore della Ditta ESTRA ENERGIA S.r.l. per la "Fornitura di gas metano presso alcuni edifici comunali" - CIG Z963D1F7FC - Determina del Resp. dell'Area Gestione Territorio di impegno spesa n. 2 del 12.01.2024 - fatture, del mese di Novembre 2024, nn. 2024BG002876752 - 2024BG002876750 - 2024BG002876749 - 2024BG002876843 - 2024BG002876746 - 2024BG002876751 e 2024BG002876748 del 23.12.2024. |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 81 num.part. 11 del 14/01/2025 Liquidazione a favore della Ditta ESTRA ENERGIA S.r.l. per la "Fornitura di gas metano presso alcuni edifici comunali" - CIG Z963D1F7FC - Determina del Resp. dell'Area Gestione Territorio di impegno spesa n. 2 del 12.01.2024 - fatture, del mese di Novembre 2024, nn. 2024BG002876752 - 2024BG002876750 - 2024BG002876749 - 2024BG002876843 - 2024BG002876746 - 2024BG002876751 e 2024BG002876748 del 23.12.2024. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 14/01/2025 | Liquidazione a favore della Sig.ra Pirillo dell'importo complessivo di €. 944,73, per risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà nell'incidente avvenuto nella strada Cucugliata di Cattafi. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 48 num.part. 10 del 14/01/2025 Liquidazione a favore della Sig.ra Pirillo dell'importo complessivo di €. 944,73, per risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà nell'incidente avvenuto nella strada Cucugliata di Cattafi. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 14/01/2025 | Adozione ed integrazione della piattaforma APP IO PNRR Misura 1.4.3 - Liquidazione somme alla ditta HALLEY SUD SRL, per lo svolgimento del servizio. CIG: A01E86F245 - CUP: D61F23000330006. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 34 num.part. 9 del 14/01/2025 Adozione ed integrazione della piattaforma APP IO PNRR Misura 1.4.3 - Liquidazione somme alla ditta HALLEY SUD SRL, per lo svolgimento del servizio. CIG: A01E86F245 - CUP: D61F23000330006. |
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| AREA GESTIONE RISORSE | 14/01/2025 | ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE - AGENTE CONTABILE - PROTEMPORE - I TRIMESTRE 2025 |
AREA GESTIONE RISORSE reg.gen. 37 num.part. 6 del 14/01/2025 ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE - AGENTE CONTABILE - PROTEMPORE - I TRIMESTRE 2025 |
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| AREA POLIZIA MUNICIPALE | 14/01/2025 | LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE A.P.C.A.R.S. PER LANNO 2024 |
AREA POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 47 num.part. 5 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE A.P.C.A.R.S. PER LANNO 2024 |
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| AREA GESTIONE RISORSE | 13/01/2025 | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' OLIVETTI S.P.A. CON SEDE IN VIA STRADA MONTE NAVALE N. 2/C - 10015 IVREA (TO) - C.F. E P.I. IT02298700010 DELLA FATTURA N. A20020241000029869 DEL 31.12.2024 PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D-COPIA 5002MF C2 MATRICOLA 19P4606810 PER IL PERIODO 01.10.2024 - 31.12.2024 |
AREA GESTIONE RISORSE reg.gen. 36 num.part. 5 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' OLIVETTI S.P.A. CON SEDE IN VIA STRADA MONTE NAVALE N. 2/C - 10015 IVREA (TO) - C.F. E P.I. IT02298700010 DELLA FATTURA N. A20020241000029869 DEL 31.12.2024 PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D-COPIA 5002MF C2 MATRICOLA 19P4606810 PER IL PERIODO 01.10.2024 - 31.12.2024 |
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| AREA POLIZIA MUNICIPALE | 13/01/2025 | Liquidazione fattura n° 119/PA del 12.12.2024 alla Ditta "Salvatore Foti s.r.l." Via Giorgio La Pira. 29 98050 Terme Vigliatore (ME) Servizio Noleggio Fotocopiatrice multifunzione OLIVETTI, mod.600MF presso il Comando Polizia Municipale (Mesi di DICEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025); CIG B0937C056F |
AREA POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 33 num.part. 4 del 13/01/2025 Liquidazione fattura n° 119/PA del 12.12.2024 alla Ditta "Salvatore Foti s.r.l." Via Giorgio La Pira. 29 98050 Terme Vigliatore (ME) Servizio Noleggio Fotocopiatrice multifunzione OLIVETTI, mod.600MF presso il Comando Polizia Municipale (Mesi di DICEMBRE 2024 FEBBRAIO 2025); CIG B0937C056F |
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| AREA GESTIONE RISORSE | 13/01/2025 | SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA PER IL PERIODO 01.01.2025 -31.12.2027 E SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC - PARZIALE RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 87 DEL 12.12.2024 - CIG: B377CE3FFE |
AREA GESTIONE RISORSE reg.gen. 31 num.part. 4 del 13/01/2025 SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA PER IL PERIODO 01.01.2025 -31.12.2027 E SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC - PARZIALE RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 87 DEL 12.12.2024 - CIG: B377CE3FFE |
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