Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| AREA AFFARI GENERALI | 11/09/2024 | Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. liquidazione competenze alla Day Ristorservice S.P.A. - fattura n. V0-145409 del 09-09-2024. CIG: Z6D3D8F31D.- |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 892 num.part. 222 del 11/09/2024 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. liquidazione competenze alla Day Ristorservice S.P.A. - fattura n. V0-145409 del 09-09-2024. CIG: Z6D3D8F31D.- |
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| AREA AFFARI GENERALI | 11/09/2024 | Liquidazione a favore all'operatore economico HALLEY SUD srl, con sede in Catania, Viale Africa N. 31 - P.IVA 05164000878 - Servizio di adozione ed integrazione della piattaforma di notifiche digitali PND PNRR Misura 1.4.5. - CUP: D61F22003510006 - CIG: 973109841B. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 891 num.part. 221 del 11/09/2024 Liquidazione a favore all'operatore economico HALLEY SUD srl, con sede in Catania, Viale Africa N. 31 - P.IVA 05164000878 - Servizio di adozione ed integrazione della piattaforma di notifiche digitali PND PNRR Misura 1.4.5. - CUP: D61F22003510006 - CIG: 973109841B. |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 10/09/2024 | Determina a contrarre Affidamento diretto - Progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria del terrazzo ed efficientamento energetico mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola elementare Centro del Comune di San Filippo del Mela CUP: D64D23001030001" CIG: B2FD168F34 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 888 num.part. 361 del 10/09/2024 Determina a contrarre Affidamento diretto - Progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria del terrazzo ed efficientamento energetico mediante la realizzazione di un impianto fotovoltaico della scuola elementare Centro del Comune di San Filippo del Mela CUP: D64D23001030001" CIG: B2FD168F34 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/09/2024 | FORNITURA BIGLIETTI AEREI PER N. 4 RAPPRESENTANTI DELL'ENTE, IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO AD ASSISI ORGANIZZATO DALLA REGIONE SICILIANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2FC935B0F. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 885 num.part. 220 del 10/09/2024 FORNITURA BIGLIETTI AEREI PER N. 4 RAPPRESENTANTI DELL'ENTE, IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO AD ASSISI ORGANIZZATO DALLA REGIONE SICILIANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2FC935B0F. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 10/09/2024 | AFFIDAMENTO AL "SORELLA LUNA GALLERY HOTEL" IN ASSISI DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER N. 4 RAPPRESENTANTI DELL'ENTE, IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO AD ASSISI IL 3 E 4 OTTOBRE P.V., ORGANIZZATO DALLA REGIONE SICILIANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2FA87FC9D. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 875 num.part. 219 del 10/09/2024 AFFIDAMENTO AL "SORELLA LUNA GALLERY HOTEL" IN ASSISI DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER N. 4 RAPPRESENTANTI DELL'ENTE, IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO AD ASSISI IL 3 E 4 OTTOBRE P.V., ORGANIZZATO DALLA REGIONE SICILIANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2FA87FC9D. |
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| AREA GESTIONE RISORSE | 10/09/2024 | Liquidazione a favore della Casa Editrice Leardini Guerrino srl di Macerata Feltria (PU) per la fornitura di n. 12.000 buste bianche intestate in nero (con finestra) con strip, per la spedizione di bollette TARI e di fatture del Canone per il Servizio Idrico Integrato - FATTPA/820 DEL 26/08/2024 -CIG:B27F2D43B5 - DET. DI IMPEGNO N. 55 DEL 18/07/2024 |
AREA GESTIONE RISORSE reg.gen. 890 num.part. 64 del 10/09/2024 Liquidazione a favore della Casa Editrice Leardini Guerrino srl di Macerata Feltria (PU) per la fornitura di n. 12.000 buste bianche intestate in nero (con finestra) con strip, per la spedizione di bollette TARI e di fatture del Canone per il Servizio Idrico Integrato - FATTPA/820 DEL 26/08/2024 -CIG:B27F2D43B5 - DET. DI IMPEGNO N. 55 DEL 18/07/2024 |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 09/09/2024 | Fornitura di buoni elettronici carburante per autotrazione in adesione all'Accordo Quadro di Consip Spa - CIG Accordo Quadro 9292449380 "Carburanti Rete Buoni Acquisto 2" - Impegno di Spesa ed affidamento alla Società ENILIVE S.P.A.., Viale Giorgio Ribotta 51 - 00100 - ROMA(RM) P. IVA 11403240960. |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 881 num.part. 360 del 09/09/2024 Fornitura di buoni elettronici carburante per autotrazione in adesione all'Accordo Quadro di Consip Spa - CIG Accordo Quadro 9292449380 "Carburanti Rete Buoni Acquisto 2" - Impegno di Spesa ed affidamento alla Società ENILIVE S.P.A.., Viale Giorgio Ribotta 51 - 00100 - ROMA(RM) P. IVA 11403240960. |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 09/09/2024 | Liquidazione a favore della Ditta ESTRA ENERGIA S.r.l. per la "Fornitura di gas metano presso alcuni edifici comunali" - CIG Z963D1F7FC - Determina del Resp. dell'Area Gestione Territorio di impegno spesa n. 2 del 12.01.2024 fatture, del mese di Luglio 2024, nn. 2024BG001952114 - 2024BG001952115 - 2024BG001952116 - 2024BG001952202 e 2024BG001952117 del 28.08.2024 e nota di credito n. 2024BG001952112 del 28.08.2024.- |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 884 num.part. 359 del 09/09/2024 Liquidazione a favore della Ditta ESTRA ENERGIA S.r.l. per la "Fornitura di gas metano presso alcuni edifici comunali" - CIG Z963D1F7FC - Determina del Resp. dell'Area Gestione Territorio di impegno spesa n. 2 del 12.01.2024 fatture, del mese di Luglio 2024, nn. 2024BG001952114 - 2024BG001952115 - 2024BG001952116 - 2024BG001952202 e 2024BG001952117 del 28.08.2024 e nota di credito n. 2024BG001952112 del 28.08.2024.- |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 09/09/2024 | Liquidazione a favore della ditta SELF srl. per l'esecuzione del "Servizio di stoccaggio, selezione, valorizzazione e pressatura dei rifiuti da imballaggi EER 150106", raccolti sul territorio comunale, occorrente per il successivo conferimento degli stessi presso le piattaforme di riuso e riciclo - anno 2024 - CIG: B03D664369 - mese di Luglio 2024 - Determina del Responsabile dell'area Gestione del Territorio di Affidamento ed Impegno Spesa n. 60/24. - Fatt. n. FATTPA134_24 del 31.07.2024 - |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 883 num.part. 358 del 09/09/2024 Liquidazione a favore della ditta SELF srl. per l'esecuzione del "Servizio di stoccaggio, selezione, valorizzazione e pressatura dei rifiuti da imballaggi EER 150106", raccolti sul territorio comunale, occorrente per il successivo conferimento degli stessi presso le piattaforme di riuso e riciclo - anno 2024 - CIG: B03D664369 - mese di Luglio 2024 - Determina del Responsabile dell'area Gestione del Territorio di Affidamento ed Impegno Spesa n. 60/24. - Fatt. n. FATTPA134_24 del 31.07.2024 - |
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| AREA SERVIZI ALLA PERSONA | 09/09/2024 | Liquidazione patrocinio oneroso all'Associazione Oratorio dell' Amicizia Giovanni Paolo II per la realizzazione delle feste: Maria SS. Immacolata di Olivarella e Sacro Cuore di Gesù di Corriolo |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 879 num.part. 215 del 09/09/2024 Liquidazione patrocinio oneroso all'Associazione Oratorio dell' Amicizia Giovanni Paolo II per la realizzazione delle feste: Maria SS. Immacolata di Olivarella e Sacro Cuore di Gesù di Corriolo |
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